费用报销单表格模板
一、模板/iknow-pic.cdn.bcebos.com/7e3e6709c93d70cf5b6dcd01f5dcd100baa12b22"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/7e3e6709c93d70cf5b6dcd01f5dcd100baa12b22?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/7e3e6709c93d70cf5b6dcd01f5dcd100baa12b22"/>二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/503d269759ee3d6d81dce1c74e166d224f4adea0"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/503d269759ee3d6d81dce1c74e166d224f4adea0?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/503d269759ee3d6d81dce1c74e166d224f4adea0"/>扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料/baike.baidu.com/item/报销/9209629"target="_blank"title="只支持选中一个链接时生效">百度百科报销
求费用报销单模板一份
费用报销单一般有:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及公司领导签字、部门领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计。也可到文具店去购买事宜本单位业务的同类单据。我给您上传了图片:
如何规范填写费用报销单?
1、报销部门:不填。2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号。3、单据及附件页数:不填。4、报销项目:不填。5、摘要:发票上注明的内容名称。6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。7、科目:不填。8、备注:不填。9、金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。10、报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可。扩展资料:注意事项:1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。3、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改。4、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准。参考资料来源:百度百科-报销单参考资料来源:百度百科-费用
费用报销单怎么填
报销单填写(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项;(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销来归还公司借款,则需要勾选此项,并填写冲抵借款的金额;如果没有借款,则不需填写此项;(5)摘要:需详细填写报销的内容和对报销所做的说明,如果空间不足,可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改,如果重要信息填错需要更换重填;如果报销涉及的费用项目有多个,需要分类进行汇总;(6)付款金额及付款方式:付款金额大小写都需要谨慎填写,不允许涂改,填错需要更换单据重新填写;付款方式可不填,默认为网银支付,有特别需要时需向财务说明;(7)收款信息:收款单位必须填写,收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明;(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销,单据填写错误无法更改的,需要重新填写单据并重新办理签字手续;(9)其他:如果报销单涉及多人、多个项目的,需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
费用报销单怎么填?
报销单填写(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项;(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销来归还公司借款,则需要勾选此项,并填写冲抵借款的金额;如果没有借款,则不需填写此项;(5)摘要:需详细填写报销的内容和对报销所做的说明,如果空间不足,可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改,如果重要信息填错需要更换重填;如果报销涉及的费用项目有多个,需要分类进行汇总;(6)付款金额及付款方式:付款金额大小写都需要谨慎填写,不允许涂改,填错需要更换单据重新填写;付款方式可不填,默认为网银支付,有特别需要时需向财务说明;(7)收款信息:收款单位必须填写,收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明;(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销,单据填写错误无法更改的,需要重新填写单据并重新办理签字手续;(9)其他:如果报销单涉及多人、多个项目的,需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
费用报销单怎么填,费用报销单怎么填写
报销单填写(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项;(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销来归还公司借款,则需要勾选此项,并填写冲抵借款的金额;如果没有借款,则不需填写此项;(5)摘要:需详细填写报销的内容和对报销所做的说明,如果空间不足,可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改,如果重要信息填错需要更换重填;如果报销涉及的费用项目有多个,需要分类进行汇总;(6)付款金额及付款方式:付款金额大小写都需要谨慎填写,不允许涂改,填错需要更换单据重新填写;付款方式可不填,默认为网银支付,有特别需要时需向财务说明;(7)收款信息:收款单位必须填写,收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明;(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销,单据填写错误无法更改的,需要重新填写单据并重新办理签字手续;(9)其他:如果报销单涉及多人、多个项目的,需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
费用报销单如何填写?
员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单。按规定程序审批,到财务部门报销。费用项目:您可写是为那个合同项目,类别:您乘动车车票、打出租,您写交通费, 吃饭,您写餐饮费 住宿,您写住宿费报销日期:您实际报销的时间,附件:总共您报销的张数金额:您按照各项实际发生的金额如实填列供您参考!
费用报销单如何填写?
报销差旅费有专用差旅费报销单(财务店有卖),不用一般的报销单。如果用上面的话费用项目 类别 金额交通费 管理费用或销售费用等 10误餐费 管理费用或销售费用等 10 住宿费 管理费用或销售费用等 10报销金额合计:叁拾元正。
费用报销单怎么填?
就填写“XX出差差旅费”
报销单怎么填写 费用报销单如何填写
1、报销部门:根据实际报销的部分填。 2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定。 3、单据及附件页数:根据报销的大家张数填。 4、报销项目:根据项目填写。 5、摘要:发票上注明的内容名称。 6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目:可以不填。 8、备注:可以不填。 9、金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。 10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。
费用报销单如何填写
1、报销部门:根据实际报销的部分填, 2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定, 3、单据及附件页数:根据报销的大家张数填, 4、报销项目:根据项目填写, 5、摘要:发票上注明的内容名称, 6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目:可以不填, 8、备注:可以不填, 9、金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。 10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。
怎么填写费用报销单
费用报销单填写:(单位不同,报销单不同) 1、报销部门:根据实际报销的部分填。 2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定。 3、单据及附件页数:根据报销的大家张数填。 4、报销项目:根据项目填写。 5、摘要:发票上注明的内容名称。 6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目:可以不填。 8、备注:可以不填。 9、金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。 10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。
费用报销单怎么填
我们是这样填的:报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。
费用报销单模板
一、模板/iknow-pic.cdn.bcebos.com/7e3e6709c93d70cf5b6dcd01f5dcd100baa12b22"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/7e3e6709c93d70cf5b6dcd01f5dcd100baa12b22?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/7e3e6709c93d70cf5b6dcd01f5dcd100baa12b22"/>二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/503d269759ee3d6d81dce1c74e166d224f4adea0"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/503d269759ee3d6d81dce1c74e166d224f4adea0?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/503d269759ee3d6d81dce1c74e166d224f4adea0"/>扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料/baike.baidu.com/item/报销/9209629"target="_blank"title="只支持选中一个链接时生效">百度百科报销
费用报销单上应退(补)款,应退款是什么,应补款是什么
应退款是个人需要退还公司,应补款是公司应补还个人的吧偶的理解.
小碟云财税平台外部数据怎么导入银行流水、发票明细、费用报销单?
小碟云财税平台能不能导入银行流水、发票明细、费用报销单??究竟要怎么导入呢进入平台点击外部数据,查找要导入数据的企业,确定好当前要导入的会计期间,点击查询,然后进入下面的数据导入此时需要注意,导入的文档必须是EXCEL的原文档,不需要更改任何格式。我们的银行流水和发票明细是完全按照银行导出的格式和开票系统导出的格式来做的。这里有个小技巧,我们可以先一次性将银行流水、发票明细全部整理好,一次性导入,然后就可以集中采用数据。导入银行流水时,选择好相应的银行,如果选项里没有该银行,就选择下载通用模板,把该银行复制到通用模板上再点击文件上传。导入发票明细时也是选择相应的开票来源,找到该文件,上传。所以数据上传完成后,关掉页面。从这里看到,此次银行流水导入??条数据,采用??条,发票明细导入??条,采用??条。我们先将导入的银行流水进行匹配,点击这里。需要注意的是第一次导入银行的时候是需要把未匹配的,先简单匹配一下,下一次再导入银行时相同的业务类型就会自动匹配上了。全部匹配完成后,勾选上需要采用的数据,点击采用即可;发票明细也进行相同的步骤。核查无误之后点击发送,就完成了全部的数据导入。这样我们就完成了全部的数据导入。然后勾选该企业,点击做账。选择刚才导入数据相对应的会计期间,我们就可以看到刚刚导入的所有数据,如果还有其他数据,就手动录入,进行补充,没有就生成凭证。点击期末处理,结账,整个流程就完成了。会计们你们是不是都学会了银行流水的导入呢?小碟云为智能财税而生!
费用报销单可以手写吗
可以手写,前提是你们公司有手写模板,照着写即可。
费用报销单抬头打印不出来
费用报销单的抬头在打印不出来原因。1、打印机驱动程序或软件过时或损坏。2、报销单模板文件本身存在问题,例如格式错误或与打印机不兼容。3、打印设置出现了问题,例如页面大小、边距或缩放等设置导致内容被截断或隐藏。
费用报销单费用项目怎么填
法律分析:1、在"报销部门"处填写所属的部门或项目名称,如办公室。2、"用途" 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批)、购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。3、"金额"此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。4、合计各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。合计此行上方有空栏的,划S线注销5、"金额大写"此处填写合计的大写金额、人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万6、在费用报销单右下角的"报销人"处签字。7、关于票据粘贴①所附发票真实、合法,抬头正确。②票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔。发票报销与收据报销 要分别填写。9、工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等)、材料运杂费(简称运费),机械使用费、修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费、安全 施工费(建安费)、业务招待费,文明施工费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费等。10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品)、差旅费、通信费、劳动保护费(劳保用品)、汽车费用、业务招待费、印花税、社会统筹公司承担费 用(五险)等。最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。法律依据:《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条 受害人遭受人身伤害的,赔偿义务人应当赔偿因医疗费、误工费、护理费、交通费、食宿费、住院伙食费和必要的营养费补偿费等医疗费用和因公减少的收入。受害人因伤害致残的,赔偿义务人还应当赔偿因丧失劳动能力而增加生活需要和收入损失所必需的费用,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具、受扶养人的生活费、必要的康复等,因康复护理和持续治疗实际发生的护理和后续治疗费用。受害人死亡的,赔偿义务人除应当根据抢救、治疗情况,支付本条第一款规定的有关费用外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人的生活费、死亡赔偿费和其他合理费用受害人亲属在办理丧葬事宜时,如交通费、住宿费和失业损失。
如何规范填写费用报销单?
在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的,划S线注销“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处签字。关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法,抬头正确。(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等),材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费,安全施工费(建安费),业务招待费,文明施工费,混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等.行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品),差旅费,通信费,劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费用(五险)等.最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
费用报销单大写金额怎么填写?
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。扩展资料:1、大写金额无数字部分没有用零。要求:大写金额无数字部分用零补齐。2、报销单上字迹有涂改和勾抹。要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。3、大写金额书写有。要求:金额填写规范,无书写错误。参考资料:百度百科-大写金额
费用报销单上的“费用项目”与“类别”分别应该填写什么呢?
费用项目:费用属于哪个项目,就写哪个项目名称;这里就写具体的费用名称.费用类别:费用属于哪个类别,就写哪个类别名称如交通,餐饮、会议等比如报销出差的火车票:费用项目:火车票费用类别:差旅费再比如报销办公用的胶水费用项目:胶水费用类别:办公费拓展资料:一、报销单填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。二、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。三、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存四、用excel快速创建费用报销单的方法如下:1、首先运行excel软件。2、点击“office按钮”,选择“新建”。3、弹出“新建工作簿”对话框,点选“费用报表”。4、可见,这里集中了许多优秀的费用报表模板。在左边窗格点选,在右边窗格预览。觉得合适后,点击“下载”。5、马上下载了一个报销单模板,双击每个单元格,就可以输入内容了。既方便又美观。
找费用报销单填写格式 费用报销单模板、样本下载?
http://blog.sina.com.cn/s/blog_63364a350100zj71.html 这有费用报销单填写格式 费用报销单模板
如何在费用报销单模板上制作word
在费用报销单模板上制作WORD,首先进入到应用的编辑页面,然后选择插入WORD文档的命令,这样就可以插入一个WORD文档
费用报销单模板免费下载word版?
自制的含部门版费用报销单模板:密码:x1qm如连接失效请直接访问个人百度云分享或私我
费用报销单正确填写模板
法律分析:费用报销人报销申请(填制费用报销单),报销人部门负责人(或上级主管)确认签字,财务主管审核(单据、数据等方面要求),公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责),出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。法律依据:《中华人民共和国会计法》 第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项,必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得涂改;原始凭证有错误的,应当由出具单位重开或者更正,更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。
费用报销单的填写范本怎么填?
费用报销单的填写范本按如下方法填写:1、首先,找到一张干净的费用报销单。2、依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。3、在领款人签名处写上领款人的名字。4、把所得杜票据拿出来整理一下。5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。6、最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。费用报销单填写哪些细节需要注意?一、金额的填写报销金额,可以说是整个费用报销单的意义所在,所以在填写金额时务必要小心谨慎。单据上有两处需要填写金额,分别是大写金额和小写金额。大写金额除了笔画较多外,相对来说没什么难度,正常按照壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万来写就好。但是需要注意的是金额前无数字的部分要用符号?补齐。这个符号可不是电路里面表示灯泡的符号,其作用是手写票据时防止金额被篡改。小写金额与人民币符号不得有空格,没有数字的部分用0补位。需要注意的是,同一张报销单的大小写金额一定要相同。二、内容不完整费用报销单的完整性包括两部分,一个是项目的完整性,例如报销人员,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数等都要填写到位,千万不要有遗漏。另一个是内容要完整,因为很多时候报销人在填写报销内容时,因为篇幅有限,所以内容写得较为简单。但是内容一定要简明扼要,防止出现歧义。三、原始单据问题有些人虽然单据填写得十分完美,但是最后却败给了原始单据的问题上。一般原始单据有两种,一种是合法收据,另外一种是正规发票。发票的审核虽然比较复杂,但是一般正规发票不会出现什么问题,财务人员最主要就是核对报销单和发票的信息是否一致,并且查看发票是否盖有的销售方发票专用章,并且核对名称是否一致,否则不得报销。完成这些操作并核实无误后,可以找领导签字报销。
费用报销单excel表格怎么做
1、打开电脑后先新建一个Microsoft Office Excel 工作表。2、在Excel表格里面填写出“XX部门费用报销单”。3、在表格里面填写“日期、消费用途、金额(元)和备注”。4、填写“部门领导审批”。5、填写出"报销人、复核人、会计“。6、将中间的明细选上边框。7、调好字体和格式,费报销单用Excel办公软件就制作完成了。
费用报销单大写金额填写样本
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。扩展资料:1、大写金额无数字部分没有用零。要求:大写金额无数字部分用零补齐。2、报销单上字迹有涂改和勾抹。要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。3、大写金额书写有。要求:金额填写规范,无书写错误。参考资料:百度百科-大写金额
费用报销单的填写范本有哪些?
费用报销单的填写范本如下:1、报销部门:根据实际报销的部分填。2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定。3、单据及附件页数:根据报销的大家张数填。4、报销项目:根据项目填写。5、摘要:发票上注明的内容名称。6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。7、科目:可以不填。8、备注:可以不填。9、金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。费用发票要求开票单位填写清楚,大、小写相符,不得涂改,要素齐全,要素包括:发票抬头(公司完整开票信息)、商品名称、数量、单价、金额、日期、开票单位发票章、发票监制部门监制章。不符合要求的发票,不予报销。水电费用及物业费报销,如先付款后到票的情况需提供催缴单作为附件并在备注中列明费用所属时间段,如发票直接开具给物业公司,需提供物业公司开具的费用分割单。
费用报销单模板
一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销